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速問速答您好,前2季度有申報未開票收入的話就好操作的,申報未開票收入負(全年未開票收入累計大于等于0就可以)
10/24 07:48
84784999
10/24 09:06
可以具體舉個例子嗎 現(xiàn)在有個客戶多開了1000元 所以導(dǎo)致要交3000多的增值稅
廖君老師
10/24 09:19
您好,2季度有未開票收入3000元我們申報了,
3季度有未開票收入申報-2000
3季度有開票收入申報300000
3季度增值稅收入300000-2000=298000
未超30萬
84784999
10/24 10:19
還是沒有明白 未開票收入為什么是-2000
廖君老師
10/24 10:24
您好,相當(dāng)于2季度客戶的未開票在3季度開票了呀,有開票的藍字發(fā)票,當(dāng)然要申報未開票收入負
84784999
10/24 10:38
藍字發(fā)票開-2000的發(fā)票出來嗎 具體現(xiàn)在怎么處理呢 今天截止最后一天了
廖君老師
10/24 10:42
您好,哪能開呀,這是說的申報,您不是超30萬了么,我的意思是咱1-2季度有沒有申報未開票收入,沒有申報過就沒有方案了
84784999
10/24 10:45
沒有申報未開票收入 第二季度只開了2805.94的發(fā)票 就是第三季度開超了1000 報表要怎么改 可以改報表嗎 還是現(xiàn)在第三季度報稅的時候一起改呢 就是第三季度開超了1000 這個怎么解決
廖君老師
10/24 10:47
您好,那就沒有空間了哦,只能交增值稅了,以前的申報未開票收入才有方案
84784999
10/24 10:50
改申報不行嗎 第二季度
廖君老師
10/24 10:52
您好,理論上是可以的,您申報1000元未開票收入,負債表和利潤表也要改哦,因為收入增加了1000元
84784999
10/24 10:52
按道理修改2季度的申報是可以的呀 我意思現(xiàn)在去修改一下 就說忘了申報
廖君老師
10/24 10:52
您好,是的,您現(xiàn)在更正申報
申報1000元未開票收入,負債表和利潤表也要改哦,因為收入增加了1000元
84784999
10/24 18:56
您好 這個我應(yīng)該怎么改呢 改成少申報13000
廖君老師
10/24 19:20
您好,請看圖,未開票直接申報在1行,奇怪我們1小于3也能申報成功,那就是本期我們申報了未開票? 負108-30萬元
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