問題已解決
先給供應商付貨款 下個月才收到發(fā)票 如何做賬呢 付款的時候 掛預付賬款嗎 借:預付賬款 貸 銀行存款 那收到發(fā)票呢 如何做賬呢 我們打款是5萬 對方開具的不含稅價是四萬九千多 價稅合計是5.5萬 這個是開多了發(fā)票嗎 如何做賬呢
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速問速答借庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項
貸預付賬款,
預付賬款在貸方有余額,表示欠了人家的錢。
10/22 16:52
郭老師
10/22 16:52
貨物和發(fā)票是一樣的是嗎?
84785006
10/22 16:59
貨物和發(fā)票不能完全對應上 您的意思是收到發(fā)票后入庫嗎 直接借庫存商品 貸預付賬款 我們小規(guī)模 沒有應交進項吧 ?貸方預付賬款是含稅價是吧 ?5.5萬 ? 然后之前借方實際支付的是5萬 ?相當于貸方就有余額了是吧
郭老師
10/22 17:00
是
借庫存商品貸預付賬款
貨物到了多少,你寫多少。
84785006
10/22 17:01
貸方預付是按含稅價來是吧 借方庫存商品也是含稅價
84785006
10/22 17:05
然后后面又打款了的 還沒有開票 但是貨都到了呢 ?先打款然后發(fā)貨了 后面再開的票 ?那這個借庫存商品應該什么時候做呢 ?貨到了就入庫嗎 ?那這會兒還沒有發(fā)票呢 ?要先暫估嗎 ?借 庫存商品 貸預付賬款-暫估 ?
郭老師
10/22 17:06
都是含稅的,小規(guī)模的抵扣不了增值稅。
郭老師
10/22 17:07
借預付賬款貸銀行
借庫存商品貸應付賬款暫估
這個是打款了,沒有開發(fā)票,貨物到了。
84785006
10/22 17:09
是這月打的款然后這月到的貨 下月開的發(fā)票呢 ?收到貨后就借庫存商品 貸預付賬款-供應商嗎 ?然后等收到票直接附在后面行不行呢 ?還是說這個沒有票需要先暫估
郭老師
10/22 17:12
你好,借預付賬款,貸銀行存款,借庫存商品,貸應付賬款。暫估
下一個月收到了發(fā)票,借應付賬款暫估。貸庫存商品,
借庫存商品
貸預付賬款。
84785006
10/22 17:28
好的 那到貨就是掛應付賬款-供應商暫估了 ?這個需要把供應商名字寫上面嗎 是知道供應商的 ?還是直接就是應付賬款-暫估 ?其實我們是后做賬的 就是拿到發(fā)票做的賬 ?那么這個暫估就是實際的開票金額呢 這個沒問題吧 ? 還有下個月收到發(fā)票可以做一筆分錄嗎 借應付賬款-暫估 貸預付賬款 ?
郭老師
10/22 17:37
預付賬款二級科目就寫供應商的名字呀
沒有問題
可以
84785006
10/22 17:47
應付賬款那里需要寫供應商的名字嗎 寫了怕體現(xiàn)不出是暫估 ?寫暫估吧其實知道供應商是誰
郭老師
10/22 17:50
你想體現(xiàn)出暫估,你就寫暫估
你不想體現(xiàn)暫估的話,直接不用應付賬款這個科目。
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