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老師有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本來是9月份開的,結(jié)果對方在10月份把9月份的這張發(fā)票作廢了,我們?nèi)胭~時(shí)間的話應(yīng)該入在9月還是按他作廢后重新開具的時(shí)間入賬在10月份呢?

84785005| 提問時(shí)間:10/21 15:47
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)按照發(fā)票實(shí)際作廢和重新開具的時(shí)間來入賬,即在10月份入賬。但涉及具體賬務(wù)處理最好依據(jù)企業(yè)內(nèi)控制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
10/21 15:49
84785005
10/21 16:04
老師三季度銷項(xiàng)金額有點(diǎn)大,如果入賬在10月份的話,我在9月可以將這筆成本先暫估入賬是不,暫估入賬的分錄是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
小智老師
10/21 16:08
對的,可以在9月份進(jìn)行暫估入賬,分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。待10月份收到發(fā)票后再根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
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