問(wèn)題已解決

虧損要按虧損額計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?借:遞延所得稅資產(chǎn)200000 借:所得稅-遞延所得稅-200000,老師

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/21 14:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)不需要這樣做。
2024 10/21 14:35
84784976
2024 10/21 16:55
2024年沒有做這筆分錄可以嗎?
宋生老師
2024 10/21 16:56
你好,可以的??梢赃@樣。
84784976
2024 10/21 17:29
請(qǐng)問(wèn)第二季度A201020 資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表,按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊\\攤銷金額填寫錯(cuò)了可以修改嗎?
宋生老師
2024 10/21 17:29
你好,可以的,你可以更正。
84784976
2024 10/21 17:42
請(qǐng)問(wèn)第二季度和第三季度A201020 資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表怎么填呢?12月設(shè)備一臺(tái)10萬(wàn),4月設(shè)備一臺(tái)20萬(wàn),7月設(shè)備一臺(tái)10萬(wàn)
宋生老師
2024 10/21 17:43
你好,這個(gè)我之前跟你講過(guò)了,要不你問(wèn)問(wèn)別人吧?
宋生老師
2024 10/21 17:43
你重新提問(wèn)一下,我不搶你的這個(gè)題了。
宋生老師
2024 10/21 17:43
因?yàn)橹案阒v過(guò)了,看你好像還是沒有明白。
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