問題已解決
小規(guī)模開票1%,應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的是1%這部分,不是2%減免那部分吧
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速問速答是,應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的是1%這部分
10/21 11:27
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10/21 11:27
那申報主表里的2%的減免額是不需要記賬來體現(xiàn)的是吧
文文老師
10/21 11:29
申報主表里的2%的減免額是不需要記賬來體現(xiàn)的
84784991
10/21 11:30
7-9印花稅在10月份申報的,我現(xiàn)在申報7-9報表是不是不用管這個印花稅,到時候在2024.1月末申報10-12的時候體現(xiàn)就行
文文老師
10/21 11:33
是的,你的理解是對的。
84784991
10/21 12:18
小規(guī)模增值稅免稅收入在申報財務(wù)表的時候填到營業(yè)外收入下的政府補助里嘛
文文老師
10/21 14:08
填到營業(yè)外收入下的政府補助,可以
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