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老師你好,公司收到銀行利息會(huì)計(jì)裊錄怎怎么做?月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?

84784974| 提問時(shí)間:10/20 15:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,公司收到銀行利息,會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,貸:本年利潤?
10/20 15:28
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