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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師們,差額計稅開票,票面上是差額,還是收入額,報稅有什么要注意的嗎
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速問速答您好,票面上是可扣除額(不交增值稅) + 差額的服務(wù)費(fèi)收入,
將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》
2024 10/19 13:15
84785013
2024 10/20 00:01
老師可以帶金額舉個例子說下,我更確認(rèn)一下嗎
廖君老師
2024 10/20 03:11
您好,好的,勞務(wù)公司給員工發(fā)工資1000,服務(wù)費(fèi)10%是100,發(fā)票上開票金額1100,因為1000是不交增值稅的,增值稅為100/1.05*5%,開在票面上增值稅100/1.05*5%,增值稅率是星號,倒擠發(fā)票的未稅金額1100-100/1.05*5%
發(fā)票備注上會寫扣除額1000
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