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老師,6月份憑證 借:制造費用-電費 借:應(yīng)交稅費-進項 貸:其他應(yīng)付款 7月份憑證需要把貸方:其他應(yīng)付款 調(diào)整為:貸:其他應(yīng)付款 和 庫存現(xiàn)金;分錄這么做?先做一筆6月份憑證的紅字 在做一筆正確的分錄嗎?

84784998| 提問時間:2024 10/17 15:35
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
是的,您可以先沖銷6月份的錯誤憑證,再錄入正確的分錄。即先用紅字沖銷原憑證,再按正確科目錄新憑證。記得兩筆憑證日期要符合實際情況。
2024 10/17 15:37
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