問題已解決
老師好,稅務局讓我們寫說明,是因為我們申報的增值稅報表中增值稅即征即退中進項稅額為0,稅務局給我們駁回來了,讓我們更改報表,增值稅即征即退的進項稅額按收入進行分攤,我們更改報表了,我怎么給她寫說明呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您可以這樣寫:尊敬的稅務局,針對即征即退業(yè)務中進項稅額為0的情況,我們已根據(jù)相關政策,將進項稅額按收入比例進行了合理分攤,并對報表進行了相應調整。望審核。如有疑問,請聯(lián)系我進一步溝通。
2024 10/17 11:25
84785019
2024 10/17 11:30
我需要把更改報表之前的稅額和更改報表之后的稅額給她來個對比寫嗎?
小智老師
2024 10/17 11:31
是的,提供變更前后的具體數(shù)字對比會更有說服力。這樣可以讓稅務局清楚看到調整的具體影響。
84785019
2024 10/17 11:35
好的,老師,謝謝
小智老師
2024 10/17 11:38
不客氣,如果有其他問題歡迎繼續(xù)咨詢。祝您順利!
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