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老師,增值稅有留底的需要做賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎?

84785026| 提問時(shí)間:10/17 09:19
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
留抵增值稅不需要做賬務(wù)處理。它是稅務(wù)上的一個(gè)概念,在會(huì)計(jì)賬上不進(jìn)行專門處理。但需在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露。
10/17 09:21
84785026
10/17 09:30
老師是這樣的,我4月留抵做了兩次分錄,1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出時(shí)做2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是借方余額,5月他會(huì)交增值稅會(huì)減掉這個(gè),但是我想查整年銀行實(shí)際交多少增值稅時(shí)看未交增值稅稅明細(xì)賬貸方余額并沒有減掉我留抵這個(gè)數(shù)
小智老師
10/17 09:32
你提到的情況,實(shí)際上留抵稅額不需要做上述兩步分錄。留抵稅額只是表示未來可以抵扣的稅額,不會(huì)影響“未交增值稅”的金額。如果你已經(jīng)誤操作進(jìn)行了分錄,建議紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,并調(diào)整賬目以反映實(shí)際情況。這樣5月交稅時(shí)就不會(huì)受到錯(cuò)誤分錄的影響。
84785026
10/17 09:36
這兩筆分錄只是把沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來,是錯(cuò)誤分錄嗎?
小智老師
10/17 09:39
是的,這兩筆分錄是不必要的。留抵稅額只是未來可用于抵扣銷項(xiàng)稅的部分,并不需要通過分錄來處理。你只需記錄實(shí)際發(fā)生的增值稅繳納情況即可。如果已經(jīng)做了這些分錄,建議進(jìn)行紅字沖銷并調(diào)整賬目。
84785026
10/17 09:57
如果不結(jié)轉(zhuǎn)這筆進(jìn)項(xiàng),那5月計(jì)提增值稅的氣時(shí)候未交增值稅里不會(huì)減去這筆數(shù)呀
小智老師
10/17 09:59
正確,如果不進(jìn)行不必要的轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)回分錄,那么“未交增值稅”科目不會(huì)包含留抵稅額,但在計(jì)算實(shí)際繳納的增值稅時(shí),留抵稅額會(huì)在應(yīng)交稅額中自動(dòng)抵扣。所以不需要特別結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額。
84785026
10/17 10:14
那我5月實(shí)際開票的銷項(xiàng)和收票的進(jìn)項(xiàng)差額增值稅統(tǒng)計(jì)時(shí)會(huì)自動(dòng)把沒抵扣的那筆進(jìn)項(xiàng)累加進(jìn)5月是吧?那在稅務(wù)局申報(bào)表中我填了留抵
84785026
10/17 10:16
主要是我在五月計(jì)提增值稅的時(shí)候沒有減掉這筆,只是在稅務(wù)申報(bào)表中因?yàn)樯蟼€(gè)月有留抵,所以他直接扣除留抵稅額,銀行扣款是對(duì)的
小智老師
10/17 10:17
是的,你在五月份計(jì)提增值稅時(shí)如果沒有減掉留抵稅額,但在稅務(wù)局申報(bào)表中已經(jīng)考慮了留抵稅額并進(jìn)行了扣除,那么銀行扣款應(yīng)該是準(zhǔn)確的。留抵稅額在申報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)扣除,無需在賬務(wù)處理中特別處理。
小智老師
10/17 10:18
對(duì),你在稅務(wù)局申報(bào)表中已經(jīng)考慮了留抵稅額并進(jìn)行了扣除,銀行扣款是準(zhǔn)確的。賬務(wù)上無需特別處理留抵稅額,只需關(guān)注實(shí)際繳納稅款的記錄。留抵稅額在申報(bào)時(shí)自動(dòng)扣除。
84785026
10/17 10:44
那我只要沖紅就是對(duì)的啦
84785026
10/17 10:45
還有我們社保都是本月交本月社保,是不是不計(jì)提了,直接做費(fèi)用就可以了
小智老師
10/17 10:47
是的,沖紅后賬務(wù)就恢復(fù)正確了。關(guān)于社保,如果是本月交本月的,可以直接做費(fèi)用處理,不需要提前計(jì)提。直接借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記銀行存款科目即可。
小智老師
10/17 10:48
對(duì),沖紅后賬務(wù)就恢復(fù)正確了。關(guān)于社保,如果是本月交本月的,可以直接做費(fèi)用處理,不需要提前計(jì)提。直接借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記銀行存款科目即可。這樣處理是正確的。
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