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這是我上個季度開錯的發(fā)票,這個季度沖紅重新開的發(fā)票,那我這個季度藍字發(fā)票開了30萬,要不要交增值稅

84785017| 提問時間:10/16 10:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 紅沖之后不超三十萬那普票就是免稅的
10/16 10:37
84785017
10/16 10:39
那超過呢?那我上個季度開錯的,這個季度重開也要算到這個季度30萬上面嗎
樸老師
10/16 10:40
同學你好也是按紅沖之后的申報 但是要交稅
84785017
10/16 11:13
你們怎么不一樣的?
樸老師
10/16 11:15
我的意思是紅沖之后你這個月正常開藍字發(fā)票 申報的時候按沖減后的金額申報 申報的時候季度不超三十萬普票還是免稅的
84785017
10/16 11:16
好的,明白,謝謝
樸老師
10/16 11:19
滿意請給五星好評,謝謝
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