問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,開票一季度不超過30萬免稅,做銷售發(fā)票入賬,是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,那如果下個季度超過30萬,我是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅,這樣入賬對嘛?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答正確。一季度未超30萬免稅時,按你所述入賬。若下一季度銷售額超30萬,則需按正常銷項稅處理,即借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅。
10/16 10:07
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10/16 10:09
好的,謝謝老師
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10/16 10:11
小規(guī)模納稅人收到的進項發(fā)票13%發(fā)票都不能抵扣,只能全額入賬對吧
小智老師
10/16 10:11
對的,小規(guī)模納稅人不能抵扣進項稅,所以13%的發(fā)票也是全額計入成本或費用。
84784972
10/16 10:13
交企業(yè)所得稅,按利潤總額算對吧
小智老師
10/16 10:13
對,企業(yè)所得稅一般按會計利潤總額計算,但最終應(yīng)納稅所得額可能需要根據(jù)稅法進行調(diào)整。
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10/16 10:14
謝謝老師
小智老師
10/16 10:15
不客氣,有其他問題歡迎繼續(xù)提問。
小智老師
10/16 10:16
請直接提問財會問題,老師這邊幫您解答。
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