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實(shí)務(wù)
問題已解決
請各基層工會在企業(yè)所得稅匯算填報抵扣工會經(jīng)費(fèi)的數(shù)據(jù)時,一定要按照申報時填報的所屬期去抵扣當(dāng)年的工會經(jīng)費(fèi),一定要按照申報時填報的所屬期抵扣當(dāng)年的工會經(jīng)費(fèi),一定要按照申報時填報的所屬期抵扣當(dāng)年的工會經(jīng)費(fèi)(重要事情說三遍)?。。∫蝗缓竺嬲{(diào)整企業(yè)所得稅的時候會產(chǎn)生其他的費(fèi)用 這個是什么意思呢注意啥
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速問速答您好,就是說哪年的工會經(jīng)費(fèi)計入哪年的,比如2023年的就計入2023年影響2023年的企業(yè)所得稅,不要錯位
2024 10/15 09:07
84785045
2024 10/15 09:40
是申報和賬上都保持一致嗎?是指交的還是返還退的的
小愛老師
2024 10/15 09:44
您好,最好是申報和賬上都保持一致,是工會經(jīng)費(fèi)的所屬期。不是交的時間(一般都次年1月份了)
84785045
2024 10/15 09:47
這個抵扣是什么意思呢
小愛老師
2024 10/15 09:49
您好,就是計入當(dāng)年,抵扣當(dāng)年的企業(yè)所得稅
小愛老師
2024 10/15 09:50
您好,最簡單理解就是當(dāng)年計提工會經(jīng)費(fèi),這樣就做賬報稅一致了
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