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老師,小微企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅分別是多少啊

84785044| 提問時間:10/14 19:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
小型微利企業(yè)所得稅稅率5%,高新技術(shù)15%。
10/14 19:19
84785044
10/14 19:21
那就是說我今年把高新技術(shù)辦下來的話今年只能按高新技術(shù)繳納了
郭老師
10/14 19:23
對的是的,他可以有加計扣除。
84785044
10/14 19:24
加計扣除是什么意思?
84785044
10/14 19:25
我要比較優(yōu)缺點分析給老板看
84785044
10/14 19:28
老板不知道從哪里得來的消息,叫一定要花錢叫人家過來辦理高新技術(shù)企業(yè),費用還挺高,請問高新技術(shù)的優(yōu)勢在哪里呢
郭老師
10/14 19:29
  【涉及稅種】企業(yè)所得稅   【優(yōu)惠內(nèi)容】   企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,自2023年1月1日起,再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2023年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。
84785044
10/14 19:46
那就是說有發(fā)票的屬于研發(fā)費用的除了按實際金額進行稅前扣除外,在這基礎(chǔ)上還可以再按這個研發(fā)費用再扣是吧?假如原來的研發(fā)費用是500萬,利潤是一千萬,但如果屬于高新技術(shù)企業(yè)的話就按利潤500萬進行企業(yè)所得稅的申報繳納對吧?
84785044
10/14 19:49
如果不考慮調(diào)增或者調(diào)減,小微企業(yè)利潤1000萬就是50萬的企稅,如果是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用是500萬的話,企稅也要交75萬啊,況且也不可能有那么高的研發(fā)費用,怎么感覺小微企業(yè)還劃算?
郭老師
10/14 19:49
是的對的是的對的。
84785044
10/14 20:21
如果不考慮調(diào)增或者調(diào)減,小微企業(yè)利潤1000萬就是50萬的企稅,如果是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用是500萬的話,企稅也要交75萬啊,況且也不可能有那么高的研發(fā)費用,怎么感覺小微企業(yè)還劃算?
郭老師
10/14 20:27
小型微利企業(yè)利潤3,000,000以內(nèi)才行
84785044
10/14 20:34
我們的利潤很低的,達不到三百萬
84785044
10/14 20:35
意思是超過三百萬屬于高新企業(yè)比較合算對吧
郭老師
10/14 20:42
是的對的,可以這么理解的。
84785044
10/14 20:53
好的 謝謝老師
84785044
10/14 20:54
但我還是不理解超過三百萬為什么高新企業(yè)更有優(yōu)勢呢
郭老師
10/14 20:59
超過3,000,000的普通企業(yè)是25%的稅率 計算吧
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