問題已解決
老師,收到發(fā)票應(yīng)該做哪筆分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,就是買來做什么用的?
10/12 16:12
84784950
10/12 16:13
我是做賀記的賬,主營的
84784950
10/12 16:14
做了一筆主營業(yè)務(wù)成本,還需要做應(yīng)付賬款那筆嗎,有收到發(fā)票
郭老師
10/12 16:14
你好,這是購買方,買來銷售的
借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項貸,銀行存款。你看下是專票吧,如果是普通發(fā)票的,那就加稅,合計做庫存商品。
郭老師
10/12 16:14
你這個對應(yīng)的銷售了嗎?做了收入嗎?
84784950
10/12 16:16
啥,賀記是餐飲店,
84784950
10/12 16:16
不是主營業(yè)務(wù)嗎
郭老師
10/12 16:18
借原材料貸應(yīng)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料
84784950
10/12 16:20
有發(fā)票了怎么做?
郭老師
10/12 16:21
借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
84784950
10/12 16:24
可以做成,借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
有發(fā)票了,做借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金
84784950
10/12 16:24
老師,可以這樣做嗎
郭老師
10/12 16:25
對的,可以這么做的。
閱讀 105