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老師您好,外貿(mào)出口企業(yè)購進(jìn)貨物用于出口,5月份采購時借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅,當(dāng)月已做出口退稅勾選,當(dāng)月可以編制借:應(yīng)交稅費-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅

84784964| 提問時間:10/12 11:07
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
同學(xué),您好。5 月份采購時貨物用于出口,當(dāng)月已做出口退稅勾選,當(dāng)月一般不可以編制 “借:應(yīng)交稅費 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費 - 進(jìn)項稅” 這樣的分錄。 通常情況下,外貿(mào)企業(yè)出口貨物實行免退稅辦法。在辦理出口退稅申報并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審批通過后,才進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,確認(rèn)出口退稅。 在采購貨物時,先借記 “庫存商品”“應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” 等科目;待出口退稅申報審批通過后,再借記 “其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收出口退稅款” 科目,貸記 “應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(出口退稅)” 科目。
10/12 11:09
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