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實(shí)務(wù)
問題已解決
9月份有銷售發(fā)票稅額1500元,7月份有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額2000元,新公司,所以進(jìn)項(xiàng)稅額7月份放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在認(rèn)證了。稅額多認(rèn)證了500元,分錄:本月勾選認(rèn)證時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。這500元報(bào)表項(xiàng)目顯示在留抵稅額嗎?分錄怎么做?要做嗎?
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速問速答您好,不用做分錄,調(diào)整報(bào)表,把500元調(diào)到其他非流動資產(chǎn)
10/10 09:53
84784953
10/10 10:06
為什么每位老師回答都不一樣呢?
84784953
10/10 10:12
進(jìn)項(xiàng)稅額多了,不用管它
小愛老師
10/10 10:20
您好,這個留底稅額的處理各種各樣,但不影響應(yīng)交稅費(fèi)一級科目的取數(shù)。按正規(guī)做賬,你認(rèn)證2000,你抵扣了1500,要做分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額1500
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅留抵稅額500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2000
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是-500,在申報(bào)納稅時(shí)要重分類到14行其他流動資產(chǎn),是你的資產(chǎn)
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