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問題已解決
老師,我九月份開的增值稅發(fā)票,開的不對(duì),需要重新開,那我十月份要怎么處理?。吭陔娮佣悇?wù)局,紅沖嗎? 報(bào)稅的時(shí)候的增值稅怎么處理呢?
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速問速答如果九月份開的增值稅發(fā)票不對(duì),十月份可以按以下步驟處理:
一、發(fā)票紅沖
可以在電子稅務(wù)局進(jìn)行增值稅發(fā)票紅沖操作,一般步驟如下:
登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入發(fā)票管理相關(guān)模塊。
找到 “發(fā)票開具” 或類似功能菜單,選擇 “紅字發(fā)票開具”。
按照系統(tǒng)提示輸入要紅沖的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼等信息,確認(rèn)后開具紅字發(fā)票。
二、報(bào)稅時(shí)的增值稅處理
如果在十月份進(jìn)行紅沖操作,且當(dāng)月沒有開具正確的藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行替換:
在申報(bào)增值稅時(shí),紅沖的發(fā)票金額會(huì)減少當(dāng)月的銷售額和銷項(xiàng)稅額。
如果前期該發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷售額和銷項(xiàng)稅額已在九月份申報(bào)繳納增值稅,紅沖后可能會(huì)產(chǎn)生多繳稅款的情況。這種情況下,可以在申報(bào)時(shí)填寫相關(guān)表格(如《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》等),將紅沖的銷售額和銷項(xiàng)稅額以負(fù)數(shù)形式填寫在對(duì)應(yīng)欄次,以沖減當(dāng)期的應(yīng)稅銷售額和銷項(xiàng)稅額。
如果存在多繳稅款,可以申請(qǐng)退稅或者留待以后期間抵減應(yīng)納稅額。
如果在十月份紅沖后又開具了正確的藍(lán)字發(fā)票:
紅沖的發(fā)票同樣以負(fù)數(shù)形式在申報(bào)時(shí)沖減銷售額和銷項(xiàng)稅額,新開具的藍(lán)字發(fā)票按正常情況計(jì)入銷售額和銷項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào)。
2024 10/09 16:31
84785024
2024 10/09 16:35
老師,我是紅沖后又開出正確的藍(lán)字發(fā)票,
我在申報(bào)九月份的銷售額和銷項(xiàng)稅額填寫負(fù)數(shù)就可以了是嗎?
十月份新開的這張藍(lán)字發(fā)票,等到11月份報(bào)稅的時(shí)候再填寫正確的銷售額和銷項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào),對(duì)嗎?
樸老師
2024 10/09 16:37
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84785024
2024 10/09 16:37
好的 謝謝老師
樸老師
2024 10/09 16:39
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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