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老師您好,想咨詢一下,我租賃對(duì)方的機(jī)器設(shè)備,8月份借:制造費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款(此時(shí)未收到發(fā)票未付款),9月份付款時(shí)借:其他應(yīng)付款 預(yù)付賬款(剩余其它金額)貸:銀行存款。收到發(fā)票時(shí)我怎么記賬?我記得之前有個(gè)待攤費(fèi)用可以,借:待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,現(xiàn)在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是沒有待攤費(fèi)用了? 應(yīng)該怎么做這筆分錄

84784973| 提問時(shí)間:10/09 10:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,沒有待攤費(fèi)用了,可以是做其他流動(dòng)資產(chǎn),你有這個(gè)科目嗎
10/09 10:29
84784973
10/09 10:50
沒有這個(gè)科目呢
小鎖老師
10/09 10:51
可以是? 借 其他應(yīng)收款貸 預(yù)付賬款
84784973
10/09 10:54
為什么借其他應(yīng)收款呢?我付給人家的錢,人家不會(huì)再給我了,給了我發(fā)票
小鎖老師
10/09 10:55
他們給你的是什么呀?是商品還是說費(fèi)用呀?
84784973
10/09 11:33
我租人家的設(shè)備,按月攤銷,現(xiàn)在錢付完了,票開完了,攤銷想放到待攤費(fèi)用 ,沒有科目,不知道用哪個(gè)科目了
小鎖老師
10/09 11:34
你攤銷的話,沒有這個(gè)科目,你這樣吧,你把你的報(bào)表科目發(fā)一下我看看都有啥
84784973
10/09 12:58
我放到預(yù)付賬款里吧,攤銷的時(shí)候直接走借制造費(fèi)用或者管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款吧,弄一個(gè)費(fèi)用分?jǐn)偙矸诺綉{證后邊
小鎖老師
10/09 13:45
您好,對(duì)的,1這樣處理就可以
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