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老師你好,當月付了場地費,我如何分攤計提分錄怎么做呢?

84785027| 提問時間:2024 09/30 19:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,付了很多期 借:預付賬款 貸:銀行 再按月攤銷 借:管理費用等-租賃費 貸:預付賬款
2024 09/30 19:33
84785027
2024 09/30 19:51
長期待攤費用是什么時候用呢?
廖君老師
2024 09/30 19:52
您好,您也可以用這個科目的,現(xiàn)在新準則不用了,但我們不是上市公司,用這個科目沒事兒的
84785027
2024 09/30 19:54
用了應付賬款科目可以么?
廖君老師
2024 09/30 19:56
您好,可以的哦,?這只是掛賬,您用哪個往來科目都可以的
84785027
2024 09/30 19:59
那我還沒有付款,先計提這個用哪個科目呢?
廖君老師
2024 09/30 20:00
您好,也可以用您喜歡的往來科目 直接入費用了 借:管理費用等-租賃費 貸:(往來科目)
84785027
2024 09/30 20:44
哦,老師那人力成本是包括計提的所有工資么,也包含個人所得稅,社保,公積金么?
廖君老師
2024 09/30 20:47
您好,是的,這些都包含的哦,還有福利費呢
84785027
2024 09/30 20:52
公司承擔的社保公積金也要加進去的么?
廖君老師
2024 09/30 20:55
您好,對的,人力成本就是為員工發(fā)生的所有成本費用
84785027
2024 09/30 21:01
那社保直接從公司賬戶扣的,沒有計提的是單獨加上人工成本么?
廖君老師
2024 09/30 21:03
您好,都是在??應付職工薪酬? 科目里的 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
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