問題已解決

8.2號 收到大部分貨款,借:銀行存款 1000貸:預(yù)收賬款 1000 ,8.31號發(fā)貨,9.2號給對方開票,還有一點(diǎn)尾款沒收到,借:預(yù)收賬款 1000 應(yīng)收帳款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項,這樣做分錄對嗎?

84784958| 提問時間:09/25 11:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好是的,這樣是沒問題的。
09/25 11:25
84784958
09/25 19:08
是不是要有銷售收入的月份,月底才要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?然后月底結(jié)轉(zhuǎn)這個增值稅的數(shù)怎么取呢?現(xiàn)在業(yè)務(wù)不大,都是每月陸續(xù)有采購,但不是每月都有銷項的。
宋生老師
09/25 19:09
你好,是的,有銷售才有增值稅 你是一般納稅人還是小規(guī)模
84784958
09/25 20:45
一般納稅人,因為業(yè)務(wù)不多,平時就是零星采購配件、然后組裝機(jī)器,會有一些進(jìn)項專票,比如7月只有進(jìn)項,8月收到銷售款,9月發(fā)貨,那是不是9月底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,哪月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么取數(shù)呢?
宋生老師
09/25 20:50
你好,正常是8月份要結(jié)轉(zhuǎn), 這個是按銷項與進(jìn)項的差異來做下面的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784958
09/25 22:43
因為8月才有銷項,哪進(jìn)項怎么取數(shù)呢?還是8月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,取7~9月的進(jìn)項?但是前面1~6月還有少量沒有抵扣的進(jìn)項
宋生老師
09/26 08:05
你好!你8月做收入的話,只能取7-8月的進(jìn)項
宋生老師
09/26 08:05
應(yīng)該說是可以取8月之前的進(jìn)項
84784958
09/26 09:14
因為1~8月都有部分沒有抵扣的進(jìn)項,之前都是這樣入賬:借 :庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:銀行存款,那我在8月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(這個轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)值是取前面1~8月沒有勾選抵扣進(jìn)項合計嗎) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 這種結(jié)轉(zhuǎn)需要把前面月份沒有勾選的確認(rèn)的勾選嗎?還是等次月要去繳納增值稅的時候再去勾選確認(rèn)?
宋生老師
09/26 09:15
你好,你再申報前確認(rèn)就好
84784958
09/26 09:41
因為1~8月都有部分沒有抵扣的進(jìn)項,之前都是這樣入賬:借 :庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:銀行存款,比如1~8月沒有勾選的進(jìn)項合計3000,那我在8月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(這個轉(zhuǎn)出未交增值稅“數(shù)值是取前面1~8月沒有勾選抵扣進(jìn)項合計嗎) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
宋生老師
09/26 09:43
你好,你現(xiàn)在是打算抵扣這個金額嗎?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~