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用之前收到的稅控盤技術(shù)服務(wù)發(fā)票,進行增值稅抵扣,怎么記賬?
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速問速答收到的稅控盤技術(shù)服務(wù)發(fā)票,應(yīng)計入“管理費用-稅控設(shè)備維護費”科目,同時借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,按發(fā)票上的稅額進行抵扣。
09/23 10:11
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09/23 10:24
不應(yīng)該是全額抵扣嗎?
小智老師
09/23 10:28
不是全額抵扣哦。根據(jù)稅法,你只能抵扣發(fā)票上標明的增值稅部分,即稅額那一欄的金額。所以要按照稅額那一欄的數(shù)字來抵扣。
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09/23 10:38
之前是收到的普通發(fā)票。
小智老師
09/23 10:40
收到的普通發(fā)票不能用于增值稅抵扣。普通發(fā)票主要用于企業(yè)間的購銷活動記錄,但不涉及增值稅抵扣環(huán)節(jié)。如果你需要進行增值稅抵扣,應(yīng)使用增值稅專用發(fā)票。
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