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你好,應交增值稅用不用計提,怎樣做會計分錄

84785027| 提問時間:2024 09/22 17:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,確認收入要計提增值稅的哦, 在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),企業(yè)需要將計提的增值稅通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式繳納給稅務機關。這涉及到“銀行存款”科目的減少,以及“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目的增加
2024 09/22 17:25
84785027
2024 09/22 17:33
借方應記應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應記應交稅費——未交增值稅
劉艷紅老師
2024 09/22 17:33
這個也是要計提才有的分錄
84785027
2024 09/22 17:34
計提時的會計分錄多吧
84785027
2024 09/22 17:35
計提時的會計分錄對吧
劉艷紅老師
2024 09/22 17:41
最后結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的,是你寫的這樣的
84785027
2024 09/22 17:42
計提會計分錄怎么寫呀?麻煩老師給寫一下,詳細一點的
劉艷紅老師
2024 09/22 17:43
增值稅一般納稅人賬務處理分錄主要包括以下幾個方面: 采購時 借:原材料/庫存商品 應繳稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款3。 材料領用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料2。 計提工資 借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用 貸:應付職工薪酬-工資2。 發(fā)生的水電費、機物料消耗等 借:制造費用 貸:現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款2。 計提折舊 借:制造費用(車間用) 管理費用(管理部門使用) 營業(yè)費用(銷售部門使用) 貸:累計折舊3。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品 貸:制造費用3。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本2。 銷售收入 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應繳稅費-應交增值稅(銷項稅額)2。 月末,計提附加稅 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅 -應交教育費附加2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用 借:本年利潤 貸:管理費用 銷售費用 財務費用2。 季末,計提預交所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 貸:所得稅費用2。 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進、銷差額) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出應交稅金) 貸:應交稅費-未交增值稅
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