問題已解決
老師我們是建筑公司拿到甲方一個項目780萬,分包給勞務公司300萬,那我交增值稅是不是總包款780萬-300=480萬可以差額繳納增值稅嗎?第二個問題:勞務公司是不是給我們開勞務發(fā)票我們做成本呢?
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速問速答建筑總包項目,從總包款中扣除分包出去的部分,確實可以按差額計算增值稅。即780萬-300萬=480萬計算。至于勞務公司,通常會給您開勞務發(fā)票,用于您公司的成本核算和抵扣。
2024 09/20 08:44
84785016
2024 09/20 08:59
這個差額計算增值稅要不要看項目啊老師
84785016
2024 09/20 08:59
我們建筑公司是一般納稅人,這個差額計算增值稅要不要去稅務局申請啊
小智老師
2024 09/20 09:01
差額征稅需符合特定條件,項目類型、合同條款都會影響是否能差額計稅。作為一般納稅人,若符合條件,可申請差額征稅政策。具體操作流程和申請材料,建議咨詢當?shù)囟悇站只驅I(yè)會計,以確保準確無誤地執(zhí)行相關政策。
小智老師
2024 09/20 09:02
對,差額征稅確實要考慮項目具體情況,比如是否屬于特定行業(yè)或服務類型。作為一般納稅人,如符合條件,可以申請差額征稅。不過,申請和操作細節(jié)需要遵循當?shù)囟悇找?guī)定,建議直接聯(lián)系稅務局或咨詢專業(yè)會計,確保合規(guī)操作。
84785016
2024 09/20 09:04
那老師我們分包給勞務公司的項目符不符合簡易計稅?
小智老師
2024 09/20 09:06
分包給勞務公司的項目是否適用簡易計稅,主要取決于分包合同的具體內容、項目性質以及雙方的資質情況。簡易計稅通常適用于特定的行業(yè)或服務,如建筑勞務分包。建議查看相關政策文件或咨詢稅務顧問,確認是否符合條件。
84785016
2024 09/20 10:40
哦哦知道了老師
那我們白條支出的費用怎么做賬???
小智老師
2024 09/20 10:44
白條支出要做賬,得先確認費用的真實性,然后通過預付賬款或其他應付款科目暫估入賬,同時備查登記。收到正式發(fā)票后,再調整至相應的費用科目,確保賬目準確,符合會計準則。記得做好憑證記錄,保證合規(guī)性。
84785016
2024 09/20 21:36
老師現(xiàn)在你們回復怎么收不到通知啊。這些白條不會有發(fā)票的,一直掛著嘛?都是法人自己墊付的已經(jīng)做了報銷。
小智老師
2024 09/20 21:40
如果白條支出沒有正式發(fā)票,建議先建立備查賬,詳細記錄支出內容、金額及責任人。待日后獲取發(fā)票時,及時調整入賬。對于法人墊付的情況,應在報銷時明確列支費用,調整財務報表,并確保后續(xù)有正規(guī)發(fā)票補錄。這種情況下,定期審計和內部財務控制尤為重要,以避免潛在風險。
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