問(wèn)題已解決
增值稅主表的其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額, 應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額。分別是按會(huì)計(jì)做賬的貨物銷(xiāo)售額,和勞務(wù)銷(xiāo)售額填嗎?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,就是這么取數(shù)申報(bào)的哦,保證賬表一致
09/18 21:41
84784982
09/18 21:51
所以是按會(huì)計(jì)做賬 的數(shù)據(jù)來(lái)填,不是按開(kāi)票的稅率來(lái)填寫(xiě)?會(huì)計(jì)在確認(rèn)收入的時(shí)候按什么來(lái)區(qū)分貨物銷(xiāo)售額和勞務(wù)銷(xiāo)售額呢?
廖君老師
09/18 21:52
您好,是的,按會(huì)計(jì)做賬 的數(shù)據(jù)來(lái)填,有些沒(méi)有開(kāi)票的也是要確認(rèn)未開(kāi)票收入的
2.看我們的合同呀,這個(gè)客戶(hù)是什么收入,我們要知道的
84784982
09/18 21:58
增值稅主表的其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額, 應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額,這兩個(gè)數(shù)據(jù)的填 寫(xiě),必須要和會(huì)計(jì)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持一致性?那維修汽車(chē)保養(yǎng)屬于勞務(wù)還貨物銷(xiāo)售?
廖君老師
09/18 22:01
您好,貨物和勞務(wù)都是13%,這是填同一行嘛,就在第一行
84784982
09/18 22:08
汽車(chē)維修保養(yǎng)是屬于應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額?發(fā)票上面顯示是勞務(wù),稅率13%。勞務(wù)不是第二行嗎
廖君老師
09/18 22:10
您好,汽車(chē)維修保養(yǎng)是勞務(wù),我說(shuō)的是貨物和勞務(wù)是填 在一起的,就是第1行
84784982
09/18 22:14
意思是13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,無(wú)論是銷(xiāo)售貨物或提供勞務(wù)都是填“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額“?
廖君老師
09/18 22:16
您好,不是,您看申報(bào)表
84784982
09/18 22:26
就是按會(huì)計(jì)做賬確認(rèn)收入的類(lèi)型來(lái)填唄,對(duì)吧
廖君老師
09/18 22:30
您好,也可以這么來(lái)理解,
84784982
09/18 22:36
這個(gè)是上期未繳的稅費(fèi)嗎?
廖君老師
09/18 22:37
您好,是的,比如現(xiàn)在就是8月的未繳的稅費(fèi)
84784982
09/19 20:49
老師,記了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)科目,必須要認(rèn)證的嗎?
廖君老師
09/19 20:51
您好,是的,因?為我們的申報(bào)需要賬表一致的
84784982
09/19 20:53
不可以有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
廖君老師
09/19 20:57
您好,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅也是我們勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)呀,
我明白了,進(jìn)項(xiàng)太多
先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
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