問題已解決
你好,老師,請問一下我們公司需要更正去年的增值稅和所得稅,麻煩問一下需要更正哪些科目呢?謝謝
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速問速答你好,具體的改了哪里呀?是收入還是什么?多多了?還是少做了?
2024 09/18 09:38
84785027
2024 09/18 09:39
收入少了,得補(bǔ)稅。
84785027
2024 09/18 09:40
23年的增值稅和所得稅都需要補(bǔ)。
郭老師
2024 09/18 09:41
借應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款,待以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。如果你做到今年的話,做這個。
84785027
2024 09/18 09:43
借應(yīng)收,貸方用以前年度嗎
84785027
2024 09/18 09:44
財務(wù)報表都需要更正不。
郭老師
2024 09/18 09:47
你好,做這個不需要修改。
84785027
2024 09/18 09:48
年度財務(wù)報表需要去稅局更正不。
84785027
2024 09/18 09:49
如果不更改,變了收入會有影響吧。
郭老師
2024 09/18 09:51
你好,財務(wù)報表不用動的,你修改匯算清繳就行。如果你修改財務(wù)報表,那你賬上得反結(jié)賬呀。
84785027
2024 09/18 09:54
是的,那增值稅只能改在23年12月吧。
郭老師
2024 09/18 09:56
這個不一定,你2023年1月份也可以修改呀。
郭老師
2024 09/18 09:56
它屬于哪一個月的收入,你去修改哪一個月的申報表就是。
84785027
2024 09/18 09:57
最終是增加23年收入就行。
郭老師
2024 09/18 09:58
可以的,這個你自己選擇,
不清楚你的業(yè)務(wù)。
84785027
2024 09/18 09:59
但增加了收入后提示和利潤表不一致。
郭老師
2024 09/18 10:01
你好,你增加在哪一年?還有,你會算青椒的時候直接修改了主表嗎?如果是的話就不對,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。匯算清繳里面的主表和利潤表里面的必須是一樣的,從營業(yè)收入到利潤總額是一模一樣的。
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