問題已解決
外貿(mào)業(yè)務中,本期認證相符但本期未申報抵扣,會計分錄怎么做?是直接放應交增值稅進項稅還是放待抵扣進項稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,應交稅費,應交增值稅進項做這個里面的。
09/11 09:35
84784961
09/11 09:38
那這樣會跟增值稅申報表主表里的本年累計進項稅額不一致。
郭老師
09/11 09:39
你好,對的是的,不一樣,因為你選擇的退稅勾選它不一樣。
84784961
09/11 09:41
那我的賬本上的進項稅和申報表主表不一樣沒關(guān)系是嗎
郭老師
09/11 09:42
對的是的,這個沒有關(guān)系的,因為你的附表二的第一行和第二行還有這個金額呀,肯定不影響。
閱讀 78