問題已解決

老師您好!6月份有預(yù)估10 0萬設(shè)計(jì)費(fèi)(未發(fā)票)現(xiàn)發(fā)票已到44萬,6月借:成勞務(wù)成本一設(shè)計(jì)費(fèi)100萬 貸:其他應(yīng)付款一XX 100萬,現(xiàn)已來發(fā)票44萬,是100萬沖完,按44萬做分錄嗎?怎樣做分錄?謝謝

84785022| 提問時(shí)間:09/10 16:51
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
借:成勞務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 44萬 貸:其他應(yīng)付款-XX 44萬。原分錄沖回后,再按新發(fā)票金額做此分錄。
09/10 16:54
84785022
09/10 17:01
老師原分錄直接沖100萬對吧
堂堂老師
09/10 17:04
不是直接沖100萬,先沖回6月的分錄,然后按實(shí)際收到發(fā)票的44萬做新的分錄。操作如下: 1. 沖回原分錄:借:其他應(yīng)付款-XX 100萬 貸:成勞務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 100萬 2. 新分錄:借:成勞務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 44萬 貸:其他應(yīng)付款-XX 44萬
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