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老師 公司7月所屬期產(chǎn)生增值稅 沒錢交稅欠稅 8月所屬期認證發(fā)票申報后 留抵稅額大于欠稅 申請了留抵稅額抵欠。 已審批通過 并取得稅局下發(fā)的留抵抵欠通知。請教老師 稅局的抵欠通知中的抵欠額如何填增值稅申報表填在哪里 填在幾月所屬期的申報表里 請做過此業(yè)務(wù)的老師指教

84785030| 提問時間:09/10 14:03
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,如果在9月申報8月時抵的,那么在10月身邊9月的時候填報
09/10 14:14
小愛老師
09/10 14:17
如果在9月申報8月時抵的,那么在10月申報9月的時候填報,填主表30行,本期繳納上期欠稅額
84785030
09/10 14:42
老師 主表的數(shù)是填上的還是填附表帶上去的
小愛老師
09/10 14:45
您好,一般會系統(tǒng)獲取的,但你還得核對,有時還需要手動填寫
84785030
09/10 14:52
老師 也就是說所屬期 ?7月 8月的申報表該怎么填就怎么填 不用改動 只是在9月所屬期申報時把抵減額填在主表那就行唄
小愛老師
09/10 14:55
您好,是的,你在9月申報時抵扣的,就在10月申報時反應在主表30行
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