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老師你好,補(bǔ)入-資產(chǎn)增加-房屋或車位(但發(fā)票時間為2016年)會計分錄該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個先計入固定資產(chǎn)
2024 09/10 11:03
劉艷紅老師
2024 09/10 11:03
再折舊就可以了,補(bǔ)前面的折舊
劉艷紅老師
2024 09/10 11:09
這個前面是付了錢的,是吧,你前面付了錢是怎么做賬的了
劉艷紅老師
2024 09/10 11:15
沒有付就計入其他應(yīng)付款就可以
劉艷紅老師
2024 09/10 11:27
意思是這個補(bǔ)償?shù)姆孔?,是?/div>
劉艷紅老師
2024 09/10 11:28
這個貸方計入營業(yè)外收入就可以
劉艷紅老師
2024 09/10 11:35
確認(rèn)固定資產(chǎn):當(dāng)行政單位收到補(bǔ)償?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)時,應(yīng)確認(rèn)固定資產(chǎn)的增加,并相應(yīng)增加相關(guān)的資金來源。具體會計分錄為:
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度盈余調(diào)整/累計盈余
計提折舊:根據(jù)固定資產(chǎn)的使用年限和折舊方法,對新確認(rèn)的固定資產(chǎn)計提折舊。具體會計分錄為:
借:單位管理費(fèi)用—固定資產(chǎn)折舊費(fèi)
貸:累計折舊
結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用:將計提的折舊費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余中,以反映在當(dāng)期的財務(wù)結(jié)果中。具體會計分錄為:
借:本期盈余
貸:單位管理費(fèi)用—固定資產(chǎn)折舊費(fèi)
84785024
2024 09/10 11:09
老師,分錄借:固定資產(chǎn)-房屋及建筑物,貸方:我該填什么科目?
84785024
2024 09/10 11:14
沒查到是否是付了錢還是沒付,現(xiàn)在就只有對方開具的發(fā)票,其他信息都沒有,就不知道這個會計分錄怎么做了。
84785024
2024 09/10 11:26
老師,查了一下,是房屋拆遷產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)償(回遷安置房)
84785024
2024 09/10 11:27
嗯,是的,老師。
84785024
2024 09/10 11:31
老師,最后一個問題,我們這邊是行政單位,沒營業(yè)外收入這個科目,那貸方該選什么科目。
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