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以前年度的其他應付款今年轉收入的分錄怎么處理
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速問速答你好!借其他應付款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2024 09/09 13:23
84785043
2024 09/09 13:25
是去年的
84785043
2024 09/09 13:26
是否要用以前年度調(diào)整損益呢
宋生老師
2024 09/09 13:26
你好!不需要,因為你是今年轉收入
84785043
2024 09/09 13:27
小規(guī)模單位,分別是2022年與2023年度的其他應付款有200多萬呢
宋生老師
2024 09/09 13:28
你好!嗯,這個沒關系
確認什么時候轉收入,就什么時候做
84785043
2024 09/09 13:29
無票的收入也是這樣做?
宋生老師
2024 09/09 13:29
你好!是的,是一樣的了
84785043
2024 09/09 13:30
后面把銷項轉營業(yè)外收入了?
宋生老師
2024 09/09 13:31
你好!不需要啊。這個跟營業(yè)外收入無關
確認收入和銷項稅就行
84785043
2024 09/09 13:34
銷項中的不轉營業(yè)外收入嗎
宋生老師
2024 09/09 13:35
你好!比如你其他應付款200萬,現(xiàn)在有20萬要確認收入
借其他應付款200000,貸主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84785043
2024 09/09 13:38
小規(guī)模公司的銷項不用結轉?
宋生老師
2024 09/09 13:39
你好,是一樣的了,只是稅率不同
借其他應付款200000,貸主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅
84785043
2024 09/09 13:40
無票的也一樣?
宋生老師
2024 09/09 13:43
你好!是的,是一樣的了
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