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其他應付款轉收入怎么做賬務處理呢

84785042| 提問時間:2019 05/31 14:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:其他應付款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
2019 05/31 14:22
84785042
2019 05/31 14:23
我們是物業(yè)管理公司 有跨年度的呢
bamboo老師
2019 05/31 14:24
借:其他應付款 貸:以前年度損益調整 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
84785042
2019 05/31 14:27
如果其他應付款是借方余額呢
bamboo老師
2019 05/31 14:28
借方余額的話 不是對方少單位錢么 也要確認收入么
84785042
2019 05/31 14:32
我問一下是不是要轉成其他應收呢
bamboo老師
2019 05/31 14:35
填資產負債表的時候可以填在其他應收款欄次 賬務可以不用處理
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