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我們是建筑行業(yè),簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅我想用分包抵減政策,開票的時(shí)候是不是收到分包的款可以開差額征稅的,然后差額征稅全額開票跟差額征稅差額開票這兩個(gè)有什么不同嗎?

84784971| 提問時(shí)間:09/09 08:40
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì),收到分包款時(shí),按簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目差額征稅開具發(fā)票。差額征稅全額開票意味著開票金額包括全部收入和扣除部分,而差額征稅差額開票則只針對(duì)扣除部分開票。前者適用于一般計(jì)稅方法,后者更適合簡(jiǎn)易計(jì)稅和特殊稅收政策情況。具體操作需參照財(cái)稅政策和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定。
09/09 08:43
84784971
09/09 08:52
那客戶只收到差額開票一部分怎么同意呢?比如100萬分包抵減40萬,如果差額開票只有60萬,客戶只能收到60萬怎么同意呢?
小智老師
09/09 08:55
這種情況通常需要通過補(bǔ)充協(xié)議或說明來解釋實(shí)際支付與發(fā)票金額差異,確保雙方理解??蛻艨赡軙?huì)收到60萬的發(fā)票,但應(yīng)明確告知這是基于扣除40萬成本后的金額。建議提供額外文件,如計(jì)算明細(xì)或補(bǔ)充發(fā)票說明,以確保透明度和客戶滿意。
84784971
09/09 10:09
客戶肯定不同意了,100萬貨款肯定他們要收100萬多票,那假如開差額征稅全額開票給客戶,我們實(shí)際納稅是100萬還是60萬而已?
小智老師
09/09 10:13
全額開票給客戶是指按照實(shí)際收到的100萬全額開票,但因?yàn)檫m用的是差額征稅政策,所以納稅基數(shù)是100萬減去40萬的成本,即60萬。這意味著你將就這60萬繳納增值稅,而不是100萬。這樣既滿足了客戶的發(fā)票需求,也符合稅法規(guī)定的差額征稅處理方式。
84784971
09/09 10:31
好的謝謝
小智老師
09/09 10:34
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