問題已解決
老師,已經(jīng)認(rèn)證得發(fā)票,這個月部分開負(fù)數(shù)了,我怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時,借,庫存商品 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付賬款,怎么做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對于已認(rèn)證發(fā)票開負(fù)數(shù)的情況,你需做如下調(diào)整:
借:庫存商品(紅字)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
這樣操作能準(zhǔn)確反映成本減少和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2024 09/07 10:38
84785008
2024 09/07 10:40
這樣轉(zhuǎn)合理嗎
84785008
2024 09/07 10:40
老師,你那樣手工賬操作可以
小智老師
2024 09/07 10:42
合理且正確。在小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,對于負(fù)數(shù)發(fā)票處理,通過紅字沖減原賬務(wù),符合會計原則。這樣做不僅準(zhǔn)確反映了業(yè)務(wù)變化,也保持了賬目的完整性與合規(guī)性。
小智老師
2024 09/07 10:42
合理且正確。遵循小企業(yè)會計準(zhǔn)則,使用紅字沖銷法處理負(fù)數(shù)發(fā)票,確保了賬目準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)變動,同時維護(hù)了財務(wù)報表的完整性與合規(guī)性。
84785008
2024 09/07 10:44
老師,我給你發(fā)的圖片合理嗎
小智老師
2024 09/07 10:46
請將問題或需要幫助的部分詳細(xì)說明,如果涉及圖片,可以簡述圖片內(nèi)容,然后我會給出相應(yīng)的解答或建議。這樣能更有效地幫助您解決問題。
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