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實(shí)務(wù)
問題已解決
收承兌匯票500萬,借應(yīng)收票據(jù)500萬,貸應(yīng)收賬款500萬,但是后期承兌匯票過期了,我們沒收到錢,那應(yīng)該怎么做賬?沖紅,還是借應(yīng)收票據(jù)貸以前年度損益調(diào)整貸銷項(xiàng)稅
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速問速答你好!這個沒有收到錢,就做相反的分錄,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)收票據(jù)
2024 09/05 14:23
84785002
2024 09/05 14:25
屬于少記收入,少確認(rèn)收入嗎
宋生老師
2024 09/05 14:26
你好!你這個之前沒有確認(rèn)過收入嗎
84785002
2024 09/05 14:28
沒確認(rèn),沒開過發(fā)票
宋生老師
2024 09/05 14:29
你好!那貨物已經(jīng)交付了嗎
84785002
2024 09/05 14:44
是勞務(wù)。完事了,如果,本月確認(rèn)無票收入。那銷項(xiàng)稅,需要補(bǔ)交?按1%開發(fā)票,500萬收入,銷項(xiàng)稅是49504?
宋生老師
2024 09/05 14:45
你好!是的,就是這樣計(jì)算了
84785002
2024 09/05 14:48
小規(guī)模納稅人,8月記收入,往期收入,那幾月份申報啊,24年10月申報7-9月季度嗎?還是去23年重新更正申報
宋生老師
2024 09/05 14:49
你好!正規(guī)的做法,是去更正申報23年
84785002
2024 09/05 14:49
一規(guī)模納稅人,確認(rèn)以前年度收入,貸以前年度損益調(diào)整?小規(guī)模有以前年度調(diào)整這個科目嗎?
宋生老師
2024 09/05 14:50
你好!正規(guī)的做法,都是以前年度損益調(diào)整科目
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