問題已解決

老師請問下,申報未開票收入時是按收到的實際金額報,還是實際金額的不含稅報

84785007| 提問時間:2024 09/04 17:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
換算為不含稅收入申報
2024 09/04 17:01
84785007
2024 09/04 17:31
目前稅收優(yōu)惠政策里,有沒有對銷售已使用的固定資產(chǎn)減征增值稅呢
家權(quán)老師
2024 09/04 17:37
一般納稅人沒有抵扣過進項的,出售時按3%減按2%,小規(guī)模直接開1%
84785007
2024 09/04 17:39
抵扣過了,13稅率,使用了3年.現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓,這種在申報時有減征嗎
家權(quán)老師
2024 09/04 17:39
不能享受優(yōu)惠了,直接就是13%
84785007
2024 09/04 17:40
那就是減免稅申報表不用填報了是嗎?
家權(quán)老師
2024 09/04 17:41
直接就是按13%計算交稅
84785007
2024 09/04 17:42
現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓,比賬面價值(原價-折舊)低,有沒有進項需要轉(zhuǎn)出的
家權(quán)老師
2024 09/04 17:44
不需要轉(zhuǎn)出的,就是按銷售收入計算增值稅
84785007
2024 09/04 17:45
好的老師
家權(quán)老師
2024 09/04 17:46
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84785007
2024 09/04 17:55
工會經(jīng)費是按什么填報的呢老師
家權(quán)老師
2024 09/04 17:56
按計提的工資總額*2%
84785007
2024 09/04 17:58
比如8月工資30萬,2%就是6千交嗎
家權(quán)老師
2024 09/04 17:59
是的,就是那樣子的哈
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