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老師,增值稅及附加稅費申報表25行期初未繳稅額,怎么顯示10216.36呢?是不是錯了呢?

84784962| 提問時間:09/04 11:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 這個是你自己填的,還是系統(tǒng)自動跳出來的?? 你上期的稅額有繳納嗎?
09/04 11:24
84784962
09/04 11:25
這是系統(tǒng)自動跳出來的
84784962
09/04 11:26
上期的沒繳納,當期做抵扣了,那我正確應(yīng)該怎么填?
小菲老師
09/04 11:26
同學,你好 你上期的稅額有繳納嗎?,上期表發(fā)一下
84784962
09/04 11:27
上期表,我去哪查呢?
小菲老師
09/04 11:27
同學,你好 申報表,歷史申報
84784962
09/04 11:47
老師,幫我看看,第二張是6月份的,第三張表是7月份的
84784962
09/04 11:48
老師,幫我看看,網(wǎng)絡(luò)延遲了,第一張表是7月份的,第三張表是6月份的
小菲老師
09/04 11:49
同學,你好 你看你7月份就有10216.36的未繳納稅額了 你是沒有繳納
84784962
09/04 11:50
7月份不是有進項抵扣了嗎?為什么還這樣呢?
小菲老師
09/04 11:54
同學,你好 那你要申請留抵抵扣之前的應(yīng)交稅額才可以
84784962
09/04 11:58
上期認證的進項稅額:12957.51元,系統(tǒng)自帶出來的進項稅額轉(zhuǎn)出,我要怎么弄才正確?
小菲老師
09/04 12:00
同學,你好 上期認證的進項稅額:12957.51元,系統(tǒng)自帶出來的進項稅額轉(zhuǎn)出、 進項稅額轉(zhuǎn)出是你收到紅字發(fā)票了 你現(xiàn)在要么繳納稅款,要么去稅務(wù)局申請,用留抵稅額抵扣之前的稅額
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