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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,公司名下有商務(wù)車,對(duì)公支付車險(xiǎn)5347元,保險(xiǎn)公司開票5077元,車船稅360元未開票,要怎么做賬呢。
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速問速答你好!車險(xiǎn)支出5347元,發(fā)票5077元,差額計(jì)入管理費(fèi)用。車船稅360元,無發(fā)票入稅金及附加。賬務(wù)處理:借管理費(fèi)用-車險(xiǎn) 270元,貸銀行存款5347元;借稅金及附加,貸銀行存款360元。
2024 09/04 10:01
84784993
2024 09/04 10:07
借:管理費(fèi)用5077 稅金及附加360 貸銀行5347 這樣的吧,你上面說的都不平
堂堂老師
2024 09/04 10:11
嗯,你說得對(duì),我之前的解釋有點(diǎn)亂。正確的分錄應(yīng)該是這樣的:借:管理費(fèi)用5077,稅金及附加360;貸:銀行存款5437。這樣就平衡了。記得檢查一下金額是不是加對(duì)了哦。
84784993
2024 09/04 10:13
車般稅能不能直接就一起放管理費(fèi)用里面呢。
堂堂老師
2024 09/04 10:15
不可以,車船稅需單獨(dú)入稅金及附加科目,與管理費(fèi)用分開,確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確。
84784993
2024 09/04 10:16
可以不計(jì)提嗎,因?yàn)檫@是上月付款,本月才收到發(fā)票
堂堂老師
2024 09/04 10:20
可以不計(jì)提。已付款,發(fā)票后續(xù)到,不做預(yù)提處理。待實(shí)際支付時(shí)再確認(rèn)成本費(fèi)用。
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