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會(huì)計(jì)申報(bào)表增值稅金額與賬目增值稅金額有小數(shù)點(diǎn)誤差,實(shí)際申報(bào)表金額比賬務(wù)金額少0.12,怎么做賬

84785000| 提問時(shí)間:09/03 15:08
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Yeelen老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,人力資源三級(jí)管理師
同學(xué)你好,誤差是由于什么原因?qū)е碌?,四舍五入嗎?如果確認(rèn)這只是一個(gè)小數(shù)點(diǎn)誤差,且不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,可以直接調(diào)整。如果增值稅申報(bào)表金額比賬務(wù)金額少0.12元,可以在賬務(wù)中增加一筆相同金額的調(diào)整記錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額或進(jìn)項(xiàng)稅額,視具體情況而定) 貸:誤差調(diào)整(或其他相關(guān)科目,如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等)
09/03 15:10
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