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領導要債務債券底數(shù) 科目余額表和財務報表不一致數(shù)據(jù) 我該給那一方的數(shù)據(jù)

84784958| 提問時間:08/22 14:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
建議給科目余額表的數(shù)據(jù)
08/22 14:35
84784958
08/22 16:06
應收應付科目余額表和財務報表 數(shù)據(jù)不一致是正常的對么。我給數(shù)據(jù)應該給 應收借方本年累計 應付貸方本年累計 對么
文文老師
08/22 16:08
往來重分類,會導致科目余額表與報表不一致。這是正常的
84784958
08/22 16:10
我給數(shù)據(jù)應該給 應收借方本年累計 應付貸方本年累計 對么
文文老師
08/22 16:11
需要進一步確認領導意圖。一般是給余額
84784958
08/22 16:11
他要債務債權(quán)底數(shù)么 我給余額不對吧
文文老師
08/22 16:22
確認下,要發(fā)生額還是余額
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