問題已解決

老師好,請(qǐng)問一下已抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了,我應(yīng)該怎么做賬

84784987| 提問時(shí)間:08/20 13:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借、應(yīng)付賬款、 貸、庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
08/20 14:00
84784987
08/20 14:05
是建筑施工的,對(duì)方這個(gè)月給我開了負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
08/20 14:08
庫(kù)存商品改成工程施工,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本在沖成本就可以了
84784987
08/20 14:10
是不是這樣老師 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
08/20 14:11
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784987
08/20 14:14
老師,數(shù)據(jù)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
郭老師
08/20 14:16
都是正數(shù),已經(jīng)做了相反的分錄,寫正數(shù)就行。
84784987
08/20 14:50
好的,謝謝老師
郭老師
08/20 14:51
不用客氣,工作愉快。
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