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老師,我的賬面應(yīng)交稅費(fèi)金額和財(cái)務(wù)報(bào)表的留底稅金額不一致。是不是這兩個(gè)核對(duì)呢?

84785020| 提問時(shí)間:08/15 15:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的,申報(bào)表與賬上進(jìn)行核對(duì)
08/15 15:54
84785020
08/15 15:56
我是每月做賬 都結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)到未交稅費(fèi)里的。但是我每月每個(gè)月認(rèn)證。是不是這樣 就影響了這2個(gè)金額不一致?
84785020
08/15 15:58
我不是每個(gè)月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)。有銷項(xiàng)我才認(rèn)證的。是不是就影響了這兩個(gè)數(shù)不一致?
文文老師
08/15 16:02
是的,但留抵稅是計(jì)算出來的,若計(jì)算出來是一樣,也是可以的
84785020
08/15 16:06
老師,我沒有進(jìn)行認(rèn)證,報(bào)表里面的留底稅肯定和我賬面上的應(yīng)交不一致啊。并且有時(shí)候銷項(xiàng)小與留底稅,我就直接申報(bào)沒有認(rèn)證抵扣, 怎么辦?
文文老師
08/15 16:12
沒有認(rèn)證,可通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 后期認(rèn)證時(shí),再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
84785020
08/15 16:15
我平時(shí)每個(gè)月做賬有進(jìn)項(xiàng),做了貸方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),然后又直接結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里.借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)。對(duì)嗎?
文文老師
08/15 16:16
可以的,這是正常的結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
08/15 16:21
我的申報(bào)表里面的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅和報(bào)表里面的增值稅也不一樣···
文文老師
08/15 16:35
那賬務(wù)處理可能有問題了,需要按月核對(duì)下
84785020
08/15 16:55
我把之前年度沒有認(rèn)證抵扣沒有入賬的拿來抵扣了,怎么調(diào)整呢?老師,h
文文老師
08/15 16:58
賬上也要做認(rèn)證抵扣的分錄 視同當(dāng)年的專票,處理即可
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