問題已解決
老師,供應商已跨月紅沖我已上月認證的專票,現(xiàn)在我這邊怎么做賬?
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速問速答你好,做上個月入賬的相反分錄就是了
借:應付賬款等科目
貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
08/14 19:42
84784955
08/14 19:43
我按原來做的那張憑證,做成負數(shù)可以嗎?
鄒老師
08/14 19:56
你好,按原來做的那張憑證,做成負數(shù),是可以的
84784955
08/14 19:56
好的,謝謝老師
鄒老師
08/14 19:56
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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