問題已解決

這個(gè)月收到,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,但是這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該在電子稅務(wù)局如何操作?

84784977| 提問時(shí)間:08/12 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表二,20行里面填寫。
08/12 11:47
84784977
08/12 11:49
老師,不需要在稅務(wù)數(shù)字賬戶,勾選什么的吧
郭老師
08/12 11:50
對(duì)的是的,負(fù)數(shù)發(fā)票不用勾選
84784977
08/12 11:50
好滴謝謝
84784977
08/12 11:51
就是這樣的發(fā)票
84784977
08/12 11:52
我就在附表二20行填14.24就可以了,對(duì)吧
郭老師
08/12 11:53
是的,對(duì)的,是這么做的。
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