問題已解決
老師 進項稅-5月留底的、5月待認證的、6月的、7月的。7月算增值稅的時后這些之前做過憑證的,還需要在記一遍。如果寫 那應該怎么寫憑證啊
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速問速答您好,我們之前記在侍認證的,要在本月寫一個總的金額,分錄是
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
以前月不用這些進項時:先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,
2024 08/12 07:37
84784972
2024 08/12 07:55
是5月,6月的在7月末要重新在寫一個嗎?那7月的用不用和5、6月的一起寫。7月末已經算增值稅了,是銷項大于進項
廖君老師
2024 08/12 07:55
哦哦,那就只要寫5-6月待認證進項稅部分
84784972
2024 08/12 08:03
我好像說錯了,我們是第一次算增值稅,第一次交稅。那5、6、7的進項稅要重新在7月末在寫一張憑證嗎
廖君老師
2024 08/12 08:04
您好,我們收到發(fā)票記賬在哪個科目呀
84784972
2024 08/12 08:05
收到的發(fā)票一般記在管理和銷售
廖君老師
2024 08/12 08:08
您好,我們沒有記在? 應交稅費,全部價稅合計在管理費用呀
84784972
2024 08/12 08:12
奧 那客戶開回來的專票比我們實際匯款的錢數多了300元怎么處理?。?月匯的款,7月才給票)都已經勾選過了,稅費都交過了,才發(fā)現不一致
廖君老師
2024 08/12 08:13
您好,把原來的分錄紅沖了,進項稅還是按發(fā)票,成本費用科目金額用實付金額?減進項稅
84784972
2024 08/12 08:25
這樣寫可以嗎
廖君老師
2024 08/12 08:29
您好,留抵和6-7月進項,?這個是不用寫分錄的,已經在應交稅費-未交增值稅?借方了
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