問題已解決
老師您好,由于甲方計量錯誤叫我們開具負數發(fā)票紅沖,現我們要向異地預繳稅務局申請預繳的增值稅稅款,該怎么寫報告呢?稅務局要求的
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速問速答你好,由于甲方計量錯誤叫我們開具負數發(fā)票紅沖,原開具發(fā)票…,正確的計量是…,需要紅沖…,需要退稅…,并附上榜單、合同等證明。
08/09 01:19
84785046
08/09 07:05
榜單是啥呀老師
波德老師
08/09 07:22
如果涉及到收發(fā)貨就是稱重的單據,我就是舉例,要準備計量的資料
84785046
08/09 09:08
計量單有最后一期的,但是沒有更新的
84785046
08/09 09:09
計量單要有甲方蓋章嗎?
波德老師
08/09 09:28
是的,要有甲方蓋章
84785046
08/09 09:43
老師,這個預繳退稅有依據嗎?
波德老師
08/09 09:46
如果你多繳了退稅就是很正常的
84785046
08/09 09:56
老師,我這樣寫可以嗎?然后附件我發(fā)給稅務局那邊,我有他微信
波德老師
08/09 10:03
需要退回多繳的稅款…
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