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老師我有一張600辦公用品發(fā)票,發(fā)票是5月份收到的,然后我貸其他應(yīng)付款,但是6月初老板用公戶銀行付款給對方,然后我做賬貸銀行存款,這個要怎么處理?

84784971| 提問時間:2024 08/02 08:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你可以借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。就可以了
2024 08/02 09:00
84784971
2024 08/02 09:01
現(xiàn)在是7月憑證那些付在哪個月?
84784971
2024 08/02 09:03
7月不是沒有憑證 直接我們記賬憑證一張是嗎?
宋生老師
2024 08/02 09:03
您好!沒明白你意思,你現(xiàn)在做7月,你按上面的分錄,沖減其他應(yīng)付款的金額 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。就可以了
84784971
2024 08/02 09:32
你好,老師,讓我直接在開一份600辦公用品發(fā)票進(jìn)來可以嗎?
84784971
2024 08/02 09:32
就是在開一份然后付在5月份可以嗎?
宋生老師
2024 08/02 09:36
你好!操作沒問題了
84784971
2024 08/02 11:31
老師,這個月申報變成綜合關(guān)聯(lián)申報,填表式申報在哪里?我們是蔬菜配送行業(yè),有的是免稅的,所以要填寫
宋生老師
2024 08/02 11:33
你好!這個不一定有了。你可以問下當(dāng)?shù)?2366看看還有沒有這個方式
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