問題已解決

老師,內(nèi)部交易在合并報表中,當年的處理為: 借:營業(yè)收入2000 貸:營業(yè)成本2000 借:營業(yè)成本240 貸:存貨240(未出售部分) 在下一年未出售部分全部出售,怎么在合并報表上處理? 我認為是: 借:未分配利潤——年初240 貸:存貨240 借:存貨240 貸:營業(yè)成本240 可是答案是: 借:未分配利潤——年初240 貸:營業(yè)成本240 將兩個分錄合并了,如果我不合并,按照我上面的做法處理,是否正確?

84784967| 提問時間:07/31 21:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
Jack老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,CMA,經(jīng)濟師,稅務師,初級會計師
您好,不合并也是正確的。
07/31 22:40
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~