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老師,我那個買了一個固定資產(chǎn),可以先計入在建工程么?后續(xù)在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?在建工程期間需要計提折舊么?年底結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)后,下年一月份需要計提折舊,不過我們把這個固定資產(chǎn)退了全出沖紅可以么?

84785006| 提問時間:07/31 10:34
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學(xué)您好,如果未達可使用狀態(tài)可以先計入在建工程,等到后續(xù)達到了在做進固定資產(chǎn)里,
07/31 10:36
王小龍老師
07/31 10:37
在建工程期間不需要計提折舊,,等到轉(zhuǎn)固之后的次月考試計提折舊,假設(shè)你們把固定資產(chǎn)退了,那么紅沖就行了
84785006
07/31 10:37
這些也沒有時間限制是么?在建工程期間需要計提折舊么?
王小龍老師
07/31 10:39
同學(xué)您好,沒有時間限制,理論上是達到預(yù)定可使用狀態(tài),這是個很模糊的界定,什么交達到了,現(xiàn)實中就是你說達到了,就達到了,你說沒有就沒有。
84785006
07/31 10:50
2022年5月借方:在建工程 貸方:庫存現(xiàn)金 2022年12月借方:固定資產(chǎn) 貸方:在建工程 2023年1月借方:固定資產(chǎn) 負數(shù) 貸方:在建工程負數(shù) 老師,我這樣做可以么?
王小龍老師
07/31 10:52
同學(xué)您好,您最終退回去之后,對方不應(yīng)該賠您錢嗎,所以您最后應(yīng)該是借現(xiàn)金,貸在建工程
84785006
07/31 10:54
是的是的 寫錯了貸方
84785006
07/31 10:54
2022年5月借方:在建工程 貸方:庫存現(xiàn)金 2022年12月借方:固定資產(chǎn) 貸方:在建工程 2023年1月借方:固定資產(chǎn) 負數(shù) 貸方:庫存現(xiàn)金負數(shù) 老師,我這樣做可以么?
王小龍老師
07/31 11:03
是的同學(xué),現(xiàn)金的增多是借方正數(shù),借現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)
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