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老師,23年開的發(fā)票現(xiàn)在24年被稅務(wù)局列為異常發(fā)票,進項稅額在下月轉(zhuǎn)出,那需要倒回去調(diào)整23年年報嗎,還是24年報表調(diào)整呢

84785041| 提問時間:07/26 11:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個正常都是要去到23年更正的
07/26 11:48
84785041
07/26 11:52
老師,那我是不是要去修改23年報表,還有23年的憑證呢
宋生老師
07/26 11:52
你好!報表是需要,憑證一般是寫在24年
84785041
07/26 11:54
23年報表調(diào)增嗎
宋生老師
07/26 11:55
你好!是的。就是這樣
84785041
07/26 12:01
老師,24年的分錄怎么寫呢 借利潤分配 貸應(yīng)交所得稅嗎
宋生老師
07/26 12:04
您好、所得稅是這樣,但是你進項轉(zhuǎn)出,得看之前23年是怎么做的分錄
84785041
07/26 12:41
老師,23年是借主營業(yè)務(wù)成本,進項稅額,貸銀行存款,24年轉(zhuǎn)出分錄該怎么做呢
宋生老師
07/26 13:29
你好!你可以計入借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84785041
07/26 15:13
老師,那后面怎么沖掉這個多的以前年度呢
宋生老師
07/26 15:28
你好!這個是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
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